Auditoria para el perfeccionamiento del sistema de control interno en EES Cultivos Varios Remedios

dc.contributor.advisorDiaz Llanes, Rodosvaldo Perfecto
dc.contributor.advisorDiaz Caballero, Patricia
dc.contributor.authorGonzalez Gonzalez, Dianely
dc.coverage.spatial1016432en_US
dc.date.accessioned2015-11-25T14:22:21Z
dc.date.available2015-11-25T14:22:21Z
dc.date.issued2007-07-24
dc.description.abstractThis work was made in Remedios Various Cultivations Enterprise pertaining to this same municipality . For its development it woos necessary to make reference ti the general aspects about internal control considering the necessity of improving this system into the enterprise because of the great importance it has in our country nowadays . In the diagnosis phase ,the enterprise characterization and the present situation of the internal control system was made by means of surveys and diagnosis guides, in the inventory sub-systems ,account to pay and account to acquire, because of the deficient results obtained previously in the internal control auditory .Proposing later, a proposition of the internal control system applied, to contribute to a batter , control organization and efficiency in all the activities to develop .en_US
dc.description.abstractEste trabajo se realizó en Cultivos Varios Remedios empresa perteneciente a este mismo municipio . Para su desarrollo se considera necesario hacer referencia a los aspectos generales sobre el control interno, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar este sistema en la empresa debido a la gran importancia que tiene en nuestro país hoy en día. En la fase de diagnóstico, la caracterización de la empresa y la situación actual del sistema de control interno se realizó a través de encuestas y guías de diagnóstico, de los sub-sistemas de inventario, cuenta de pago y la cuenta de adquirir, debido a los resultados deficientes obtenidos previamente en el. Proponemos más tarde, una propuesta del sistema de control interno aplicado, para contribuir a la organización de control y eficiencia en todas las actividades a desarrollaren_US
dc.description.sponsorshipFacultad de Ciencias Económicas. Departamento de Contabilidad y Finanzasen_US
dc.description.statusnon-publisheden_US
dc.identifier.urihttps://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/3634
dc.language.isoesen_US
dc.publisherUniversidad Central “Marta Abreu” de Las Villasen_US
dc.rightsEste documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Licenseen_US
dc.subjectAuditoríaen_US
dc.subjectControl Internoen_US
dc.subjectPerfeccionamiento Empresarialen_US
dc.subjectEmpresa Estatal Cultivos Varios de Remediosen_US
dc.subjectCuentas por Pagaren_US
dc.subjectCuentas por Cobraren_US
dc.subject.otherContabilidaden_US
dc.subject.otherAccountingen_US
dc.subject.otherAuditoria Administrativaen_US
dc.subject.otherManagement Auditen_US
dc.titleAuditoria para el perfeccionamiento del sistema de control interno en EES Cultivos Varios Remediosen_US
dc.typeThesisen_US
dc.type.thesisbacheloren_US

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