Auditoria para el perfeccionamiento del sistema de control interno en EES Cultivos Varios Remedios
dc.contributor.advisor | Diaz Llanes, Rodosvaldo Perfecto | |
dc.contributor.advisor | Diaz Caballero, Patricia | |
dc.contributor.author | Gonzalez Gonzalez, Dianely | |
dc.coverage.spatial | 1016432 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-11-25T14:22:21Z | |
dc.date.available | 2015-11-25T14:22:21Z | |
dc.date.issued | 2007-07-24 | |
dc.description.abstract | This work was made in Remedios Various Cultivations Enterprise pertaining to this same municipality . For its development it woos necessary to make reference ti the general aspects about internal control considering the necessity of improving this system into the enterprise because of the great importance it has in our country nowadays . In the diagnosis phase ,the enterprise characterization and the present situation of the internal control system was made by means of surveys and diagnosis guides, in the inventory sub-systems ,account to pay and account to acquire, because of the deficient results obtained previously in the internal control auditory .Proposing later, a proposition of the internal control system applied, to contribute to a batter , control organization and efficiency in all the activities to develop . | en_US |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó en Cultivos Varios Remedios empresa perteneciente a este mismo municipio . Para su desarrollo se considera necesario hacer referencia a los aspectos generales sobre el control interno, teniendo en cuenta la necesidad de mejorar este sistema en la empresa debido a la gran importancia que tiene en nuestro país hoy en día. En la fase de diagnóstico, la caracterización de la empresa y la situación actual del sistema de control interno se realizó a través de encuestas y guías de diagnóstico, de los sub-sistemas de inventario, cuenta de pago y la cuenta de adquirir, debido a los resultados deficientes obtenidos previamente en el. Proponemos más tarde, una propuesta del sistema de control interno aplicado, para contribuir a la organización de control y eficiencia en todas las actividades a desarrollar | en_US |
dc.description.sponsorship | Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Contabilidad y Finanzas | en_US |
dc.description.status | non-published | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.uclv.edu.cu/handle/123456789/3634 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas | en_US |
dc.rights | Este documento es Propiedad Patrimonial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Los usuarios podrán hacer uso de esta obra bajo la siguiente licencia: Creative Commons: Atribución-No Comercial-Compartir Igual 4.0 License | en_US |
dc.subject | Auditoría | en_US |
dc.subject | Control Interno | en_US |
dc.subject | Perfeccionamiento Empresarial | en_US |
dc.subject | Empresa Estatal Cultivos Varios de Remedios | en_US |
dc.subject | Cuentas por Pagar | en_US |
dc.subject | Cuentas por Cobrar | en_US |
dc.subject.other | Contabilidad | en_US |
dc.subject.other | Accounting | en_US |
dc.subject.other | Auditoria Administrativa | en_US |
dc.subject.other | Management Audit | en_US |
dc.title | Auditoria para el perfeccionamiento del sistema de control interno en EES Cultivos Varios Remedios | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.type.thesis | bachelor | en_US |